Здравствуйте. Интересует возможность получения диплома( https://intuit.ru/sites/default/files/diploma/examples/P/955/Nekommerch-2-1-PRF-example.jpg ). Курс пройден. Сертификат не подходит. В сертификате ошибка, указано по датам время прохождения около 14 дней, хотя написано 576 часов. |
Автоматизация основных бизнес-процессов торговой компании: бизнес-процесс "закупки"
PRPU03. Оформление договора с поставщиком и спецификации заказа
Описание
В рамках данного процесса проверяется наличие соглашений на поставку с теми поставщиками, которые на данный момент могут удовлетворить потребности на товары или услуги данной фирмы. Если с поставщиком такое соглашение не заключено или просрочено, то ведется работа по возобновлению отношений с поставщиком. После этого на основании заявки создается заказ на приобретение товаров или услуг и отправляется поставщику.
На шаге "PRPU03.01. Проверка наличия соглашения с поставщиком" ответственный за работу с поставщиками должен проверить наличие действующих соглашений с выбранными для выполнения заказа (заказов) поставщиками. Если такое соглашение отсутствует, необходимо перейти к шагу "PRPU03.03. Оформление заказа", в противном случае - к шагу "PRPU03.02. Оформление или продление соглашения с поставщиком".
При выполнении шага "PRPU03.02. Оформление или продление соглашения с поставщиком" необходимо заключить или продлить соглашения с теми поставщиками, содержащимися в списке поставщиков, с которыми не заключены соглашения. Если необходимо заключить соглашение, нужно в справочнике поставщиков найти соответствующую запись и указать номер соглашения, заключенный с поставщиком.
В соглашении необходимо указать следующую информацию:
- номер соглашения;
- название поставщика;
- описание;
- дату заключения соглашения.
Если соглашение было ранее заключено, но просрочено, то нужно поменять дату заключения соглашения.
На шаге "PRPU03.03. Оформление заказа" ответственный должен на основании выбранного списка поставщиков, коммерческих предложений и согласованной заявки оформить заказ поставщику. В создаваемом документе необходимо заполнить следующую информацию:
- номер заказа;
- номер поставщика из общего справочника;
- название поставщика;
- контактное лицо;
- адрес поставщика;
- дата заказа;
- дата документа.
Строки документа:
- номер товара;
- описание товара;
- количество;
- единица измерения;
- плановая дата поставки.
После оформления заказа его необходимо отправить на согласование.
Далее на шаге "PRPU03.04. Согласование заказа" оформленный заказ нужно согласовать с ответственным сотрудником. Если в ходе этой работы были найдены какие-либо ошибки, тогда необходимо перейти к шагу "PRPU03.03. Оформление заказа", иначе - к шагу "PRPU03.05. Отправка заказа выбранному поставщику".
На шаге "PRPU03.05. Отправка заказа выбранному поставщику" согласованный заказ отправляют поставщику. Факт отправки заказа необходимо зарегистрировать в специальном журнале и внести следующую информацию:
- номер заказа;
- ФИО отправителя;
- дату отправки.
Основные участники
- Ответственный за работу с поставщиками
- Ответственный за работу с заказами
- Ответственный за согласование заказов
Входящее событие
Данный процесс возникает при необходимости закупки определенных товаров и услуг. Важным условием возникновения процесса является подготовка списка возможных поставщиков, которые могут выполнить этот заказ.
Входящие документы
- Список поставщиков
- Заявка на товар
Исходящее событие
Отправка подготовленного заказа поставщику.
Исходящие документы
- Заказ
- Договор
Схема процесса
PRPU04. Получение счета-фактуры и выполнение обязательств по оплате
Описание
В рамках данного процесса происходит получение счета-фактуры на отправленный заказ. Если документ не содержит ошибку, тогда необходимо зарегистрировать его поступление в журнале входящих счетов-фактур, в противном случае связаться с поставщиком и исправить обнаруженные ошибки. На основании полученного счета-фактуры производится оплата заказа и отправка уведомления поставщику. В завершение процесса нужно получить подтверждение поставщика о готовности к отгрузке.
На шаге "PRPU04.01. Получение счета-фактуры в соответствии с заказом" ответственный за работу с заказами должен получить счет-фактуру от поставщика в соответствии с отправленным ранее заказом. При получении счета-фактуры в журнале входящих документов заполняют следующие поля:
- номер счета-фактуры ;
- номер заказа ;
- дата получения счета-фактуры ;
- ФИО сотрудника, получившего документ.
Далее на шаге "PRPU04.02. Проверка счета-фактуры" ответственный за работу с заказами должен сверить полученный счет-фактуру с согласованным заказом. Необходимо сверить следующую информацию:
- номер заказа;
- номер поставщика из общего справочника;
- название поставщика;
- контактное лицо;
- адрес поставщика;
- дата заказа;
- дата документа.
Строки документа:
- номер товара;
- описание товара;
- количество;
- единица измерения;
- плановая дата поставки.
Если в полученном документе расхождений не найдено, тогда необходимо перейти к шагу "PRPU04.03. Согласование полученного счета-фактуры", в противном случае - к шагу "PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика".
На шаге "PRPU04.03. Согласование полученного счета-фактуры" полученный и проверенный счет-фактуру нужно согласовать с ответственным. Если при согласовании не возникло никаких вопросов, тогда можно перейти к шагу "PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика", иначе - к шагу "PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа".
При выполнении шага "PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика" все расхождения, найденные на предыдущих шагах, должны быть согласованы с поставщиком. В случае необходимости могут быть изменены позиции заказа или даже сделан запрос на повторную отправку счета-фактуры. Если при согласовании не возникло никаких вопросов, тогда можно перейти к шагу "PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа", иначе - к шагу "PRPU04.01. Получение счета-фактуры в соответствии с заказом".
Далее на шаге "PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа" ответственный за расчеты с поставщиками должен на основании согласованного счета-фактуры и договора с поставщиком произвести оплату заказа.
Шаг "PRPU04.06. Отправление уведомления о выполнении обязательств по оплате" включает в себя отправку уведомления об оплате заказа поставщику. Факт отправления уведомления должен быть зафиксирован в журнале, в который необходимо внести следующую информацию:
- номер уведомления об оплате;
- номер счета-фактуры;
- ФИО отправителя;
- дата отправки.
Формат отправки уведомления согласуется с поставщиком и может быть как в письменной, так и в устной форме.
Шаг "PRPU04.07. Получение уведомления о сроках готовности к отгрузке" включает в себя регистрацию поступления уведомления о готовности к отгрузке от поставщика. Ответственный должен внести в журнал полученных уведомлений следующую информацию:
- номер уведомления о готовности к отгрузке;
- номер счета-фактуры;
- ФИО получившего;
- дату получения.
Основные участники
- Ответственный за работу с поставщиками
- Ответственный за работу с заказами
- Ответственный за согласование счетов-фактур
- Ответственный за расчеты с поставщиками
Входящее событие
Заказ на приобретение товаров согласован и отправлен поставщику.
Входящие документы
- Счет-фактура
- Уведомление о готовности к отгрузке
Исходящее событие
Получение уведомления от поставщика о готовности к отгрузке.
Исходящие документы
- Уведомление об оплате
Схема процесса